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  会计和审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好些,会计和审计哪个发展前景比较(jiào)好一点(diǎn)是问:审计和会计哪个好就(jiù)业会计专业人员目前(qián)较(jiào)为饱和,就业质量不(bù)高,都为较小型的单位的。

  关(guān)于会计和审计哪个发展前景(jǐng)比较(jiào)好些,会计和审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好一点以(yǐ)及会计(jì)和审计哪个发展前(qián)景比较好(hǎo)些,会(huì)计(jì)和(hé)审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比(bǐ)较好呢(ne),会计和审计(jì)哪个发展前景(jǐng)比较好一点,会计和审计哪(nǎ)个好(hǎo)就业前景,会计跟审计哪个发展的更好等问(wèn)题,小编将为你整理以下知识:

会计和审计哪个发展前(qián)景比(bǐ)较(jiào)好些,会计和审计(jì)哪个发展前(qián)景比较(jiào)好一点

  问:审计和会计哪(nǎ)个好就业

  会计专业人员(yuán)目前较为(wèi)饱和(hé),就业质量不高,都为(wèi)较小型(xíng)的单位。

  而审计专业(yè),尤其是(shì)重点学(xué)校的审计专业就业质量较高,考取公(gōng)务员的(de)机会(huì)较(jiào)多,有更好的发展前景。

  审计和(hé)会计各有长短,学会计(jì)比较简单,先做帐(zhàng),考升(shēng)级,初级、中级、高级会(huì)计(jì)师(shī),隔两年跳(tiào)个(gè)槽(cáo),或者在有前(qián)景的单位打升级,待遇(yù)都不错。

  审计可以去(qù)会计事务所工(gōng)作,把注(zhù)册会计师考下来,出来(lái)后到大型企业做财务经理什么(me)的,路线要(yào)高端(duānny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗)些,难度也要高,因为注(zhù)会不是很(hěn)好考,事务所(suǒ)的(de)工作压(yā)力也比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就(jiù)业机会,会计(jì)专业的就业单位较多,审计(jì)专业的就业单(dān)位(wèi)较(jiào)少。

  2、论(lùn)就业优劣,会计专业(yè)人(rén)员目前较为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不高,都(dōu)为(wèi)较小型的单位,工资(zī)较(jiào)低(dī)。

  而审计专业,尤其是重点学校的审计专(zhuān)业就业(yè)质量较(jiào)高(gāo),考取公务员的机会较多(duō),有更好的发(fā)展前景。

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会(huì)计(jì)和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好?

  审计(jì)。

  1、审计和(hé)会计事相同的,都是(shì)以会计理论为基础的(de)。

  简单(dān)类比(bǐ),会计就是直接记(jì)账,而审计就是对会计所记账目的检查(chá)、监(jiān)督。

  会计接触面比较窄,具体(tǐ)工(gōng)作内(nèi)容(róng)没有太多创新(xīn)的(de)空(kōng)间。

  只要具备基本(běn)的财务(wù)、税务知(zhī)识就能(néng)应付。

  而审计行(xíng)业对人的素质(zhì)要(yào)求非常高。

  可能接触到生产、金融证券、房地产(chǎn)等(děng)各类行业客户,即使是(shì)内部审计(jì),也需要涉(shè)及对整个(gè)企业(yè)业务的了(le)解,需要(yào)有全局观,对各(gè)类技术涉猎面(miàn)广,容易(yì)转型和多(duō)角度发展。

  2、从就业(yè)前景,审计(jì)与会计属于一个专业(yè)大类,就业广泛性方面不(bù)如会(huì)计(jì),毕(bì)竟(jìng)财务(wù)是企(qǐ)业职(zhí)能的必(bì)备(bèi),而审计却不一定,单位内部配备(bèi)审(shěn)计的(de)毕竟是少数,更多的是会计师事务所和政(zhèng)府单位。

  相对适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审(shěn)计专业(yè)未来的就业方向

  (1)政府审(shěn)计:对政府财政资金的使用(yòng)进行监督的工作(zuò)内容。

  工作比较累(lèi),经(jīng)常会加(jiā)班,但福利待遇不(bù)错。

  (2)会计师事务所:事务(wù)所人员非(fēi)常累,一年出差200-300天(tiān)左右非常常(cháng)见。

  经常一个项目(mù)完(wán)成(chéng)直接(jiē)飞(fēi)到(dào)另外一个项目(mù)上。

  (3)企业内(nèi)部(bù)审计:内审在国(guó)内(nèi)企业一般处于(yú)边缘(yuán)化(huà)的部门,升职空(kōng)间不大。

  但会计和审计只是职(zhí)业(yè)中的一个过程,未来发展还有很长的(de)路要走(zǒu),关于审(shěn)计(jì)与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领域内的职称类证书是必(bì)须要的考的(de)!

  共同(tóng)都可以考的证书(shū)是注册会计师(shī),注册会(huì)计师证书涵盖(gài)的内容比较广(guǎng),会计、审计的(de)内容(róng)都是包括的,所(suǒ)以难度是非常大(dà)的!

  注册会计师拥有在(zài)审计(jìny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗)报报(bào)告上签字的唯一(yī)权利,注册会(huì)计师的方向是审计(jì)的方向,想要进入会(huì)计(jì)师事务(wù)所工作的考生,注会证书可(kě)以(yǐ)说是非常好(hǎo)的敲门砖!在事务所(suǒ)累计(jì)的(de)经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要是对(duì)、和会计报表等财务会计(jì)资料及其所反映(yìng)的(de)财政、财务收支(zhī)活动的真实(shí)、合法(fǎ)、效益进行审查和评价(jià)。

  审计需要以会计资料为前提和基础,离(lí)开了财务会(huì)计资料,审计工作很难(nán)进行。

  2.会(huì)计活动是(shì)经济管(guǎn)理的重要组(zǔ)成部分,它(tā)本身是审计监督的主要对象。

  在(zài)审计产生(shēng)之初,审(shěn)计人员主要从审查会(huì)计资料入手,对会计资料中反(fǎn)映的(de)问题进行审查(chá)。

  二、审计与会计的(de)区别(bié)

  1.产生的前(qián)提不同

  会计(jì)是为了加强经济管理,适应对劳(láo)动耗费和(hé)劳动成果(guǒ)进行(xíng)核算和分(fēn)析的需要而产生的(de);审计是因经(jīng)济监督的需(xū)要,即为了确定经营者或其他(tā)受托管(guǎn)理者的经济责(zé)任(rèn)的(de)需要而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理的重要组成部分,主要是(shì)对生产经营或管(guǎn)理过程进行反映和监督;审计则处于具(jù)体的经营管(guǎn)理(lǐ)之外(wài),是经(jīng)济监督(dū)的重要组成部分,主要对(duì)财政、财务(wù)收支(zhī)及其他(tā)经济活(huó)动的真(zhēn)实、合(hé)法和(hé)效益进行审查,具有(yǒu)外(wài)在性和独立性。

  3.两者对象不(bù)同

  会计的对象主要是资金运动过程(chéng),审计的对象主(zhǔ)要是(shì)会(huì)计资料(liào)和其他(tā)经济信息所反映的经济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由(yóu)会(huì)计核(hé)算、会计分(fēn)析(xī)、会(huì)计检查三部分组成,包(bāo)括了记账、算(ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗suàn)账、报账、用账、查账等内容(róng),其中包括设置账户(hù)、复式记(jì)账、填制凭(píng)证、登记(jì)账簿、成本计算(suàn)、财产清查、会计报表等方(fāng)法,其目(mù)的是为管(guǎn)理和决策提(tí)供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方法体(tǐ)系由规划(huà)方法、实施方法、管理方法等组成(chéng),而实施方法主要(yào)是为了(le)确定审计事项、收集、对照(zhào)标准评(píng)价,提(tí)出与决定,使用(yòng)资料检查法、实物检查(chá)法、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等,其(qí)目的(de)是为了对被审计对象进行全面(miàn)评价提供证据而(ér)采取的(de)必(bì)要方法。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计(jì)的基本职能是对经济活动过程(chéng)的记录、计算、反映和监督;审计的(de)基本职能是(shì)监督,此外还包括评(píng)价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具(jù)有监督职能(néng),但这种监督(dū)是一种自(zì)我监督行为,主要通过会计检查来实现(xiàn),针(zhēn)对会计业务(wù)活动本(běn)身,而审(shěn)计,既包含了检查,又包括了对计算行为(wèi)及所有的(de)经(jīng)济活动进行实地考(kǎo)察、调查、分(fēn)析、检验(yàn),即含审核(hé)稽(jī)查计(jì)算之(zhī)意。

  (3)会(huì)计检查只是各个单(dān)位财会(huì)部(bù)门(mén)的附带职(zhí)能,而审(shěn)计是(shì)独立(lì)于财会(huì)部分(fēn)之外的专职监督检(jiǎn)查;会计检查(chá)的(de)目的主要(yào)是为了保证会(huì)计资(zī)料的(de)真实性(xìng)和准确性(xìng)。

  其检查范围灶槐、深度、方(fāng)式均受到限制,而审计的目的(de)在于证实财(cái)政、财务收(shōu)支的真实(shí)、合(hé)法、效益,审计检查会计(jì)资料只(zhǐ)是实(shí)现审(shěn)计(jì)目的的(de)手段(duàn)之一,但不(bù)是惟一的手段。

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